3月29日,TCL中环发布2022年度业绩情况说明。
报告中显示,公司实现营业收入670.10亿元,同比增长63.02%;经营性现金流量净额50.57亿元,同比增长18.11%;含银行汇票的经营性现金流量净额95.69亿元,同比增长9.89%;净利润70.73亿元,同比增长59.48%;归属于上市公司股东的净利润68.19亿元,同比增长69.21%。
报告期末,公司总资产1,091.34亿元,较期初增长39.95%;归属于上市公司股东的净资产为376.18亿元,较期初增长18.77%。
影响公司报告期业绩的主要因素如下:
(1)先进产能加速提升,产品结构优化,G12战略产品成本与市场优势显著;
(2)持续推动技术创新与制造方式变革,在晶体环节,降低单位产品硅料消耗率,单炉月产能力持续提高;在晶片环节,通过细线化、薄片化工艺改善,硅片A品率大幅提升,同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平;
(3)通过长期构建的良好供应链合作关系,较好地保障公司产销规模。同时,发挥在推动行业技术和制造水平提升过程中形成的定义权、定标权、定价权,在供应链频繁波动过程中,有效降低经营风险;
(4)随着工业4.0生产方式持续在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用,报告期内,人均劳动生产率继续大幅度提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗进一步改善,工厂运营效率与成本持续优化;同时,伴随大尺寸、N型产品需求提升,工业4.0柔性制造优势持续凸显。
光伏材料业务板块:
G12优势产能规模持续提升,公司加速优势产能扩产,晶体环节,随着50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂(宁夏中环六期项目)产能扩张,截至2022年12月底,单晶总产能提升至140GW,2023年末预计产能进一步提升至180GW;
晶片环节,公司在天津和宜兴年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目(简称“DW三期”)和年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目(简称“DW四期”)的陆续投产,
2023年新增银川年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目及配套项目(“DW五期”项目)已开工,进一步推动公司G12硅片先进产能加速提升,产品结构优化,发挥公司G12战略产品的规模优势、成本优势及市场优势,进一步巩固公司在光伏硅片市场的领先地位以及市场占有率。
光伏电池及组件板块:
江苏地区G12高效叠瓦组件项目产能实现9GW;天津地区投建的G12高效叠瓦组件项目(一期)产能实现3GW。同时,基于对于下一代差异化电池技术拓展的思考,在江苏地区建设完成自动化、智能化水平行业领先的年产能2GWG12电池工程示范线,并已具备可拓展条件。